Я — арбитражный юрист с 18-летним стажем, и моя команда знает: налоговая проверка — не повод для паники, а возможность защитить ваш бизнес.
Мы сопровождаем компании от получения требования до завершения проверки и обжалования решений. Наша цель — минимизировать риски, сохранить репутацию и избежать необоснованных доначислений.
Вы не одиноки. Мы — ваш щит в споре с налоговыми органами.
Ошибки со стороны бизнеса при проведении налоговых проверок
Я неоднократно видел, как компании теряли сотни тысяч — и даже миллионы — из-за мелких, на первый взгляд, просчётов.
Часто это просто незнание:
- когда начинается и заканчивается проверка (и почему дата — не формальность, а юридический щит);
- как реагировать на ошибки в декларации (не отмахиваться, а грамотно объяснять или корректировать — до того, как инспектор сделает выводы);
- какие документы можно и нужно предоставлять — и какие требовать нельзя ни при каких обстоятельствах.
ФНС может запросить широкий пакет документов, но закон разрешает требовать только то, что связано с налогами. И да — инвентаризационные описи, авансовые отчеты и оборотки по счетам? Никакого отношения к налоговой проверке они не имеют.
Мы помогаем не просто «отбиться» — мы строим защиту заранее. Потому что лучшая проверка — та, которая не превращается в спор. А если спор неизбежен — мы знаем, как его выиграть.
Камеральные налоговые проверки (КНП)
Я провожу сотни таких проверок — и знаю: КНП — это не формальность, а первая линия налогового контроля. И часто именно здесь закладывается основа для будущих споров — или, наоборот, для беспроблемного закрытия дела.
Основание? Всё просто: декларация, которую вы сдали. Срок — три месяца (два — по НДС). Подали уточнёнку? Счётчик обнуляется. Это важно — потому что каждый день задержки может стать основанием для пересмотра решения или даже отмены штрафа.
Что может ФНС в ходе проверки?
- Запросить документы (но только те, что прямо связаны с налогами);
- Провести встречную проверку у контрагентов;
- Допросить свидетелей или назначить экспертизу.
Но главное — вы имеете право подать возражения. И ФНС обязана их рассмотреть в течение месяца. Не игнорируйте этот механизм — он ваш главный инструмент защиты.
Итог проверки? Три варианта:
- всё чисто — спасибо, до свидания;
- есть претензии — готовьтесь к спору;
- нужно докопаться глубже — тогда начинается углублённая проверка.
С 2023 года добавилась новая «ловушка» — контроль сальдо ЕНС. Если на счете меньше 3 тысяч рублей — это уже нарушение. Игнорирование требования ФНС — путь к блокировке счета и взысканию через имущество. Мы рекомендуем контролировать баланс ЕНС ежедневно — это проще, чем потом расхлёбывать последствия.
А ещё — не забывайте про контрольные соотношения. Многие компании теряют деньги из-за мелких расхождений, которые легко исправить заранее. Особенно если речь о НДС, льготах или специальных налогах — такие декларации почти всегда переходят в углублённую проверку.
Моя команда помогает не просто «пережить» КНП — мы превращаем её в процедуру без потерь. Потому что когда всё сделано правильно — налоговики сами закрывают дело без претензий.